目 录
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 ××部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 ××部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职能
一、负责贯彻落实国家有关发展中小企业、非公经济的法律法规和省、市有关发展中小企业、非公经济的方针政策,组织草拟全县有关发展中小企业、非公经济的扶持政策,并监督实施。
二、负责研究提出全县中小企业、非公经济的发展战略和中长期发展规划;指导全县中小企业、非公经济产业、产品、组织结构的调整。
三、负责监测、分析全县中小企业、非公经济运行态势;组织全县中小企业、非公经济统计工作和中小企业信息统计直报工作。
四、指导和推进中小企业、非公企业的改革, 建立现代企业制度;指导中小企业加强基础管理、质量和计量标准管理、环境保护和企业内部审计;指导中小企业、非公企业创建名优品牌,搞好市场营销,增强市场竞争力。
五、指导中小企业、非公企业推进科技进步、技术创新、技术改造和新产品、新技术、新装备的开发应用工作。
六、负责建立并管理以技术支持、管理咨询、信息服务、银企合作、创业指导、人才培训与交流等为主要内容的社会化服务体系,为中小企业、非公企业获取政策、技术、市场、项目、人才、信息和开展电子商务活动提供服务。
七、会同有关部门建立、使用和管理县财政扶持中小企业发展专项资金;负责关于中小企业非公经济的项目扶持资金的申报、使用和监督工作。
八、负责管理县中小企业信用贷款担保中心,完善中小企业信用担保体系。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:中小企业管理局本级。
本部门2016年年末编制人数 15人,其中行政12人,事业编制 3人;年末实有人数26人,其中在职人员15人,离休人员1人,退休人员 10人;年末学生人数0人。
第二部分 ××部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计251.29万元,其中上年结转和结余 12.69万元,较上年增长 80 %;本年收入合计251.29 万元,较上年增长10%,主要原因是:正常调资。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入238.60万元,占 95 %;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元)。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计249.31万元,其中本年支出合计249.31万元,较上年增长1 %,主要原因是:正常调资;年末结转和结余1.98万元,较上年下降 84 %,主要原因是:正常调资。
本年支出的具体构成为:基本支出 249.31 占95 %;项目支出0万元,占0% ;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为249.31万元,决算数为249.31万元,完成年初预算的100 %,主要原因:无。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 249.31万元,决算数为249.31万元,完成年初预算的100 %;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出137.90万元,较上年增长20 %,主要原因是:正常调资;商品和服务支出0.40万元,较上年增长0 %,主要原因:无;对个人和家庭补助支出81.01万元,较上年下降10%,主要原因是:无;其他资本性支出30万元,较上年增长0 %,主要原因是:无。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:严格遵守八项定规。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %,主要原因是:严格遵守八项定规。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 238.60万元,较上年增长 1 %,主要原因是:正常调资。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。
第三部分 ××部门2016年部门决算表
(详见附表)